Faktúra č. 24DP073

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 24DP073
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2024/02
  • Dátum doručenia: 12.03.2024
  • Celková hodnota: 160,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť