Faktúra č. 24DP103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 24DP103
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2024/03
  • Dátum doručenia: 10.04.2024
  • Celková hodnota: 160,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť