ŠEVT, a.s.
Informácie
- Názov: ŠEVT, a.s.
- IČO: 31331131
- Adresa: Plynárenská 6, 82109 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 37
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0043/22 | Tlačivá pre školu. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 242,00 € | 04.04.2022 | 07.10.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0124/23 | obálky podlhovasté | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 6,00 € | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0061/23 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 772,50 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0007/23 | servisná kniha výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 58,00 € | 12.01.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0076/24 | Obálky C5 s doručenkou (1 balenie po 100 ks) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 22,00 € | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0088/24 | darčekové tašky Natur | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 12,00 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0049/24 | list bianko s vodotlačou list bianko karta 160 g písomná forma internej časti vyuč. jazyka MS - protokol o administrácii ex. časti a písomnej formy internej časti výkaz o výsledku maturitnej skúšky výsledné hodnotenie praktickej časti odbornej zložky MS denník vých. skupiny pre školské internáty osobný spis dieťaťa alebo žiaka školského internátu denný záznam školského internátu záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka ŠI zápisník bezpečnosti práce pre žiakov stred. Odb. škôl | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 998,00 € | 27.02.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-24241 | školské tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 465,66 € | 07.05.2024 | 12.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
30-17307 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 265,66 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20405 | List bianco s vodotlačou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 82,52 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20365 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 46,98 € | 24.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-20285 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 211,32 € | 24.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20289 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 82,52 € | 30.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
30-17096 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 1,20 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-20214 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 350,35 € | 03.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
30-16599 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 13,80 € | 20.12.2016 | 15.01.2017 | Faktúra | |||||
30-16372 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 370,43 € | 30.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
30-19347 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 212,72 € | 24.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-16155 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 53,05 € | 04.04.2016 | 08.05.2016 | Faktúra | |||||
30-19247 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 241,52 € | 30.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra |