Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1888
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0200/23 | zvučenie predstavenia Máj 5.12.2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Filip Ševčík | 03606431 | 214,22 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/19 | poplatok za odpis elektronickej fa | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,72 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/17 | verejná správa - ročný prístup 2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 € | 20.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/23 | nájom divadelných priestorov 11/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 3 720,00 € | 05.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/19 | internet 11-12/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/17 | grafika programy, pozvánky, banery | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 485,00 € | 20.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/23 | správa a údržba počítačovej siete 11/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 05.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/19 | herecký výkon 11/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | CreatiZ s.r.o. | 48298742 | 100,00 € | 02.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/17 | grafika a zalomenie plagát a vstupenky 12/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 243,00 € | 20.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/23 | najom skladu 1/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/19 | prenájom projektora | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 3 000,00 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/17 | dotlač plagátov 12/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 147,60 € | 20.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/23 | herecký výkon - A. Mol 11/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 200,00 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/19 | výroba dekorácií do inscenácie Frankenschwein | Divadlo LUDUS | 00893862 | Tomáš Bede | 51415062 | 300,00 € | 02.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/17 | prenájom priestorov na skúšanie hry Cirkus | Divadlo LUDUS | 00893862 | Súkromná základná umelecká škola | 30849331 | 762,00 € | 19.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/16 | telefónne poplatky a cestovné MHD 12/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 58,70 € | 09.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/23 | herecký výkon - A. Mol 10/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 200,00 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/19 | prenájom divadelných priestorov 11/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 5 100,00 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/17 | herecký výkon 12/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 225,00 € | 19.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/16 | prenájom priestorov 12/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Súkromná základná umelecká škola | 30849331 | 48,00 € | 09.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra |