Faktúry
Počet záznamov: 1688
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0048/23 | licenčné odmeny Plešivá speváčka | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 45,14 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/24 | herecký výkon Naše šaty 27.02.2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 350,00 € | 27.02.2024 | 18.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0049/15 | honorár Malý princ | Divadlo LUDUS | 00893862 | BABENA, s.r.o. | 47091495 | 400,00 € | 13.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/16 | grafika a tlač skladačky, plagáty, web | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 239,50 € | 31.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/17 | telefónne poplatky a internet 3/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | T-Com | 35763469 | 56,08 € | 07.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/18 | plagát 5/2018 grafika a zalomenie | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 93,00 € | 18.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/19 | prenájom informačných plôch - kampaň Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 279,00 € | 22.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/20 | telefónne poplatky 4-5/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 126,85 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/21 | herecký výkon 6/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | DVARTIST s.r.o. | 48269921 | 100,00 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | doplatok za šikminu na scénu Stano a Zlá noha | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 945,23 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | nájom skladu 5/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 03.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/24 | telefónne poplatky 1-2/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 87,50 € | 28.02.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/15 | videozáznam inscenácie Malý princ | Divadlo LUDUS | 00893862 | Kevin Constantin - CONSTANTIN GROUP | 48109649 | 200,00 € | 14.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/16 | skladačka 4/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 99,00 € | 04.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/17 | Dekoracia hry Plešivá speváčka | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ing.Peter Kostroň, | 34335790 | 2 820,00 € | 10.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/18 | tlač plagátov 5/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 196,80 € | 18.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | licenčné odmeny 2/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 89,34 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/20 | honorár za vytvorenie záznamu z predstavenia Džungľa | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 400,00 € | 24.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/21 | telefónne poplatky 5-6/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 144,31 € | 29.06.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/22 | herecký výkon A. Mol | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 100,00 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | herecký výkon - Na západe nič nové | Divadlo LUDUS | 00893862 | DVARTIST s.r.o. | 48269921 | 440,00 € | 03.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/24 | pozvánky a obálky | Divadlo LUDUS | 00893862 | vrablik s.r.o. | 53221974 | 40,00 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/15 | dobitie stravných kariet 2/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 745,92 € | 14.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/16 | prenájom informačných plôch | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 267,84 € | 04.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/17 | prenájom informačných plôch 26.3.-30.04.2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | RENGL Slovensko, s.r.o. | 35877979 | 126,00 € | 11.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | licenčné odmeny 3/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 224,52 € | 19.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/19 | záloha na tantiémy - Tajný denník A. Mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 330,00 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/20 | prenájom skladových priestorov 6/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 24.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/21 | nájom kancelárskych priestorov 3.Q.2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 35895519 | 4 350,00 € | 02.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/22 | nájom divadelných priestorov 3/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 5 880,00 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra |