Faktúry
Počet záznamov: 1691
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0051/23 | projekcie - Sacrum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. art. Helga Pavelková | 54077281 | 500,00 € | 03.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/24 | prenájom skladových priestorov 4/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0052/15 | požičanie Fiat Ducato | Divadlo LUDUS | 00893862 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 792,00 € | 17.04.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/16 | telefónne poplatky a internet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,97 € | 05.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/18 | herecký výkon 4/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Herec s.r.o. | 47493461 | 80,00 € | 19.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/19 | 2 ks Case DAP | Divadlo LUDUS | 00893862 | Music Market s.r.o. | 31318886 | 794,00 € | 25.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/20 | internet 5-6/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 24.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/21 | nájom parkovacích miest 7-12/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ROXY Invest, s.r.o. | 35683449 | 1 728,00 € | 04.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | sprava a údržba počítačovej siete 3/2022 + Microsoft | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 394,50 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | telefónne poplatky 2-3/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 84,21 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/24 | druhá časť odmeny - réžia Odysea | Divadlo LUDUS | 00893862 | Dávid Paška | 1128458925 | 2 500,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/16 | telefónne poplatky | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,93 € | 07.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/17 | dobitie stravných kariet 4/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 671,33 € | 28.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | nájom skladových priestorov 5/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 20.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/19 | dobitie stravných kariet na apríl 2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 658,90 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/20 | dobitie stravných kariet 5/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 885,78 € | 24.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/21 | správa a údržba počítačovej siete 6/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 02.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/22 | grafické práce | Divadlo LUDUS | 00893862 | KUSKUS s.r.o. | 35889403 | 1 120,00 € | 13.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | obálky, letáky, plagáty, pohľadnice | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 367,00 € | 03.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/24 | BOZP a PO 1-3/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/15 | izolačné pásky | Divadlo LUDUS | 00893862 | TRACON SLOVAKIA, s.r.o. | 34140603 | 124,56 € | 17.04.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/16 | herecký výkon 2/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | BABENA, s.r.o. | 47091495 | 100,00 € | 14.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/17 | tlač plagátov Plešivá speváčka | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 264,00 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | prenájom priestorov na skúšanie inscenácie - Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | Súkromná základná umelecká škola | 30849331 | 2 420,00 € | 26.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/20 | nájom skúšobne 2. Q. 2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 35895519 | 1 650,00 € | 05.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/21 | výroba videozáznamu - Na západe nič nové | Divadlo LUDUS | 00893862 | POD POVRCHOM s.r.o. | 48063975 | 60,00 € | 06.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/22 | úradný preklad - Zmluva o vytvorení diela | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. JURAJ BOBULA | 37081047 | 60,00 € | 14.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | zvučenie predstavenia Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | Filip Ševčík | 03606431 | 224,36 € | 04.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/24 | plagáty | Divadlo LUDUS | 00893862 | vrablik s.r.o. | 53221974 | 85,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/15 | licenčné odmeny 3/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 140,32 € | 23.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra |