Faktúry
Počet záznamov: 1691
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0055/16 | herecký výkon 3/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | BABENA, s.r.o. | 47091495 | 200,00 € | 14.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/17 | licenčné odmeny 3/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 68,58 € | 20.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/18 | prenájom informačných plôch 4-5/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 279,00 € | 24.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | materiál na zriadenie novej internetovej siete | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 195,79 € | 26.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/20 | BOZP a PO 3-5/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 05.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/21 | nájom divadelných priestorov 6/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 960,00 € | 08.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | internet 4-5/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 14.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | nájom Pistoryho palác - Dospelosť | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mestská časť Bratislava - Staré mesto | 00603147 | 250,00 € | 04.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/24 | nájom skladu 3/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 02.02.2024 | 18.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0056/15 | programová skladačka, tlač plagátov 5/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Juraj Oravec ORMAN | 13957911 | 218,50 € | 23.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/16 | požičanie auta 2/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 792,00 € | 14.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/17 | prenájom priestorov na skúšanie Plešivá speváčka | Divadlo LUDUS | 00893862 | Súkromná základná umelecká škola | 30849331 | 156,00 € | 20.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | dobitie stravných kariet 5/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 783,22 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/19 | prenájom skladových priestorov 4/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 27.03.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/20 | nájom parkovacích miest 6-11/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ROXY Invest, s.r.o. | 35683449 | 1 728,00 € | 10.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/21 | nájom skladových priestorov 8/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 08.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/22 | kreslo Grignoon - Peter a Lucia | Divadlo LUDUS | 00893862 | MUZZA design s.r.o. | 06450938 | 325,02 € | 12.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | nájom kancelárskych priestorov 3/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 4 044,00 € | 05.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/24 | správa a údržba počítačovej siete 2/2024 + batéria Long 12V9Ah | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 323,11 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/15 | tlač plagátov 5/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 246,00 € | 23.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/16 | požičanie auta 3/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 792,00 € | 14.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/17 | skladačka 5/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 39,00 € | 25.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | vydanie nových stravných kariet - bezkontaktné | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 59,76 € | 03.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/19 | nahrávanie a editing hovoreného slova do inscenácie Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | Jaroslav Žigo ML. | 44281498 | 172,50 € | 28.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/20 | správa a údržba počítačovej siete 5/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 150,00 € | 10.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/21 | internet 7-8/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 16.07.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/22 | obaly na kvetináče + doprava - Peter a Lucia | Divadlo LUDUS | 00893862 | LaHome s.r.o. | 05266432 | 40,95 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | herecký výkon | Divadlo LUDUS | 00893862 | KRYSTHALIA s.r.o. | 47567261 | 100,00 € | 05.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/24 | umelecký výkon - Morávek - Sacrum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 280,00 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/15 | zalomenie plagát a skladačka 5/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 99,00 € | 23.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra |