Faktúry
Počet záznamov: 11220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21150925 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 288,00 € | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
21150924 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 663,92 € | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
21150923 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 111,66 € | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
21150910 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 82,20 € | 24.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
21150903 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 280,08 € | 23.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
21150893 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 391,55 € | 21.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
21150749 | polygrafický materiál - fólie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 201,60 € | 12.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
21150825 | PHM 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 182,03 € | 07.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
21150736 | kooperácia - zalomenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 372,00 € | 05.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
21150713 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 39,60 € | 17.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
21150714 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 194,52 € | 17.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
21150726 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 409,20 € | 27.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
21150723 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 688,34 € | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
21150725 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 139,44 € | 27.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
21150733 | materiál na smerové tabule | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 39,22 € | 04.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
21150734 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 709,84 € | 04.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
21150737 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 147,96 € | 05.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
21150747 | preprava tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VP Trans, s.r.o. | 35879530 | 72,00 € | 12.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
21150722 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 800,65 € | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
21150672 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 217,74 € | 07.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
21150687 | obsluha kotolne 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 08.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
21150690 | údržba VT 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 074,00 € | 09.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
21150694 | údržba a opravy výťahov 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 09.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
21150712 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 165,90 € | 17.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
21150721 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 22.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||
21150781 | Sanet III. Q 2015 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
21150776 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 561,37 € | 21.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
21150802 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 126,16 € | 27.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
21150807 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 131,94 € | 28.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
21150813 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 18,16 € | 02.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra |