Faktúra č. 30-18039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 17050332
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-18039
  • Popis fakturovaného plnenia: pretavenie Ag materiálu
  • Dátum doručenia: 24.01.2018
  • Celková hodnota: 17,81 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť