Faktúra č. 30-18391

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 17050332
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-18391
  • Popis fakturovaného plnenia: pretavenie Ag materiálu
  • Dátum doručenia: 17.09.2018
  • Celková hodnota: 42,73 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť