Faktúra č. 30-19055

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 17050332
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-19055
  • Popis fakturovaného plnenia: pretavenie Ag materiálu
  • Dátum doručenia: 01.02.2019
  • Celková hodnota: 99,66 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť