Faktúry
Počet záznamov: 3129
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0400/21 | tovar na VP - BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Chmelař | 18201130 | 34,65 € | 31.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/21 | publikácia - personalista | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 31,90 € | 15.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/21 | predplatné: Vzdelávanie pre školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 193,80 € | 05.07.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/21 | kancelársky stôl - pokladňa 29,90 €, doprava 5 € | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SCONTO Nábytok | 44731159 | 34,90 € | 03.09.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/21 | seminár "Moderná správa registratúry II" účasť p. Krčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 49,00 € | 21.09.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/21 | kancelársky tovar (úhrada cez pokladňu) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 37,23 € | 01.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/21 | registračný poplatok Švédsko, + doprava pohára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 225,00 € | 31.12.2021 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/21 | Mágio 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 31.12.2021 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/21 | konfigurácia cloudovej služby Microsoft AD | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | One Com s.r.o. | 44357711 | 400,00 € | 31.12.2021 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/21 | výmena záložného zdroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SKOM, spol. s r.o. | 35841630 | 160,43 € | 28.12.2021 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/16 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 959,21 € | 02.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/16 | telefon | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 03.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/16 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 03.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/16 | teplo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 519,88 € | 04.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/16 | elektrina 2016 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -1 301,43 € | 05.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | nájom priestorov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | YIT Slovakia a.s. | 35718625 | 15,18 € | 04.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 79,80 € | 20.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | virtuálna knižnica | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | internet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 05.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 023,29 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 15.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 40,31 € | 15.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,92 € | 15.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | uteráky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chránené dielne, s.r.o. | 45506434 | 945,00 € | 05.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 19,91 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/17 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 165,97 € | 17.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | kurenárske práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RODOM | 13988841 | 69,50 € | 15.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | ovládač garáže | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALUDOS, s.r.o. | 44408544 | 90,00 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 21.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |