Faktúry
Počet záznamov: 3149
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0080/19 | za opravu výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 01.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/19 | za opravu výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 37,16 € | 26.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/19 | za opravu výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 76,48 € | 15.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/19 | za opravu výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 63,37 € | 13.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/19 | za opravu auta | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Retromotor s.r.o. | 46434852 | 294,24 € | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/18 | za opakovanú dodávku elektriny za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 31.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/19 | za odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 16,20 € | 18.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/19 | za odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠPEP Štefan petráš | 11635631 | 302,04 € | 18.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/19 | za odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 19,56 € | 28.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/20 | za odvoz a likvidáciu odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠPEP Štefan petráš | 11635631 | 306,12 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/19 | za odstravoveené obedy za 2/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 319,00 € | 25.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | za odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 19,56 € | 20.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/19 | za odbornu literaturu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 46,75 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/18 | za obedy 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 806,67 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/19 | za obedy 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 481,90 € | 30.06.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/19 | za obedy 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 765,70 € | 06.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | za obedy 1/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 381,30 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/19 | za obed z príležitosti Dna uciteľov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 187,00 € | 16.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/19 | za nákup spotrebného materiálu na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 1 147,08 € | 08.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/19 | za nákup pojazdného schodíka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 107,76 € | 08.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/19 | za montáž a udržbu PC siete | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 333,36 € | 17.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/22 | za mobily 5-6/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 229,42 € | 17.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/20 | za mobily | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 216,62 € | 17.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | za medzinárodné certifikáty IES | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 49,30 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/19 | za materiál a stavebné úpravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 11 291,30 € | 05.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/19 | za maliarske a murárske práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 4 320,00 € | 09.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/19 | za literaturu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 46,45 € | 20.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/19 | za lektorsku činnosť kurzu Pánsky kaderník | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 2 400,00 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/19 | za lektorsku činnosť kurzov Pánsky kaderník-holič | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 2 000,00 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/21 | za lektorovanie 2 kurzov Barbier (7 účastníkov po 200,- €) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MMG Academy | 53390636 | 1 400,00 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |