VICOM s..r.o


Informácie
  • Názov: VICOM s..r.o
  • IČO: 35908076
  • Adresa: Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 134

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0302/19 nákup hygienického a kancelárskeho materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 156,91 € 03.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DF-42/0331/19 nákup učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 12,00 € 13.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DF-42/0434/19 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 170,11 € 02.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0458/19 nákup čistiacich potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 691,67 € 09.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0489/19 nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 69,84 € 23.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DF-42/0550/19 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 149,59 € 22.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0627/19 nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 168,96 € 25.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DF-42/0694/19 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 137,65 € 18.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0018/18 nákup spotrebného materiálu na pracoviská OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 482,02 € 17.01.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0030/18 nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 33,60 € 23.01.2018 27.02.2018 Faktúra
DF-42/0089/18 nákup hygienického a spotrebného materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 162,05 € 21.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DF-42/0079/18 nákup tonerov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 57,60 € 07.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0142/18 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 132,35 € 19.03.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0202/18 nákup hygienického a spotrebného materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 283,58 € 18.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0203/18 toner Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 15,60 € 18.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0230/18 nákup tonerov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 45,60 € 02.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0247/18 nákup hygienického a spotrebného materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 191,71 € 10.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0273/18 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 51,00 € 23.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0280/18 nákup spotrebného materiálu pre teoretickú výučbu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 15,12 € 25.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0382/18 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 187,63 € 27.08.2018 19.09.2018 Faktúra