NET4U Services s.r.o.
Informácie
- Názov: NET4U Services s.r.o.
- IČO: 52353605
- Adresa: Záhradná 1135, 900 46 Most pri Bratislave
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 73
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0001/23 | webhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0003/24 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0020/21 | portál WWW | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 172,80 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0042/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 720,00 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0043/22 | správa portálu+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0044/24 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DF-42/0047/23 | server | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0048/24 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 547,20 € | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DF-42/0054/21 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 518,40 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0083/22 | správa portálu+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 01.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0085/21 | servis servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0091/23 | správa + servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 432,00 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0094/23 | server | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0103/24 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 547,20 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0107/24 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0116/21 | správa servera+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 30.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0128/22 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 95,48 € | 23.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0142/21 | rekonštrukcia kabeláže budovy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 14 200,30 € | 20.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0143/21 | wifi IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 187,20 € | 20.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0143/23 | server | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra |