NET4U Services s.r.o.


Informácie
  • Názov: NET4U Services s.r.o.
  • IČO: 52353605
  • Adresa: Záhradná 1135, 900 46 Most pri Bratislave

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 73

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0422/19 dodanie IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 853,58 € 22.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0511/19 dodanie harddisku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 472,80 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0423/19 dodanie manažment zariadenia pre WIFI siť Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 192,00 € 22.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0579/19 dodanie PC a komponentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 341,40 € 06.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0440/19 dodanie súčiastok k IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 595,14 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0629/23 inšt. práce IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 11 818,80 € 27.12.2023 04.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0533/22 IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 05.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0212/23 IT komponenty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 108,00 € 15.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DF-42/0164/24 IT komponenty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.04.2024 26.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DF-42/0432/23 IT materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 131,80 € 06.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0408/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0368/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 01.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0330/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 04.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DF-42/0289/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DF-42/0256/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 05.06.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0200/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0003/24 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DF-42/0585/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 04.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DF-42/0044/24 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 05.02.2024 29.02.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0107/24 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra