Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2097

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0003/21 spotreba plynu 12/2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 316,40 € 11.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0003/22 stravné zamestnancov za mesiac 12/2021 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 249,73 € 02.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0003/23 Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 2/2023 - 9/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 708,22 € 12.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0003/24 MFI - ECG OR 1570 olejový radiátor Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 4Home CEE, s. r. o. 54379431 53,49 € 11.01.2024 06.02.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0004/17 Vyúčtovanie za el. energiu 2016 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ZSE Energia, a. s. 36677281 350,54 € 12.01.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0004/18 plyn 12/17 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 5 296,54 € 10.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0004/20 členský príspevok na rok 2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Zväz elektrotechnického priemyslu SR 17314798 42,00 € 08.01.2020 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0004/21 spotreba elektrickej energie 01.12.-31.12.2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ZSE Energia, a. s. 36677281 846,85 € 11.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0004/22 výkon zodpovednej osoby 01/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 02.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0004/23 vodné, stočné, zrážky 02.12.2022-01.01.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 563,09 € 16.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0004/24 vodné, stočné, zrážky 02.12.2023-01.01.2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 716,47 € 15.01.2024 04.02.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0005/17 Poplatok za plyn 12/2016 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 5 870,56 € 12.01.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0005/18 Pranie a prenájom rohoží 12/17 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lindström, s.r.o. 35742364 37,48 € 09.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0005/19 plyn 12/18 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 488,79 € 14.01.2019 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0005/20 vodné a stočné 13.11.2019-12.12.2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 196,15 € 08.01.2020 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0005/21 prenájom rohoží 30.11. - 31.12.2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lindström, s.r.o. 35742364 64,87 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0005/22 pranie a prenájom rohoží 06.12. - 31.12.2021 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lindström, s.r.o. 35742364 44,60 € 06.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0005/23 vlajky SR a EÚ Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Signo, s.r.o. 43930824 54,60 € 18.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0005/24 telekomunikačné poplatky 15.12.2023-14.01.2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 16.01.2024 04.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0006/17 Virtuálna knižnica 12/16 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 13.01.2017 05.05.2017 Faktúra