Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2097

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0021/20 predplatné časopisu ŠKOLA 2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 52829821 25,00 € 28.01.2020 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0021/21 predplatné časopisu ŠKOLA 2021 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 52829821 26,00 € 03.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0021/22 stravné zamestnancov 01/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 302,40 € 01.02.2022 04.03.2022 Faktúra
DFBV/0021/23 daň.dokl. k prij. platbe - preprava osob v čase 29.1.,3.2.,5.2,10.2.2023 - lyžiarsky zájazd Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Lines Express, a.s. 44667345 4 400,00 € 03.02.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0021/24 služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 1/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SORUDAN Solutions, s. r. o. 45378312 150,00 € 01.02.2024 26.02.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0022/17 telekomunikačné poplatky 1/2017 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 82,34 € 08.02.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0022/18 telekomunikačné poplatky 01/2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,02 € 12.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0022/19 spotreba plynu 01.01.-31.01.2019-vo výške zálohy Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 448,00 € 11.02.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0022/20 prevádzka siete a serverového vybavenia 01/2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SORUDAN Solutions, s. r. o. 45378312 150,00 € 03.02.2020 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0022/21 členský príspevok na rok 2021 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 200,00 € 08.02.2021 09.04.2021 Faktúra
DFBV/0022/22 prenájom mobilného WC 27.01. - 31.01.2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 JOHNNY SERVIS s.r.o. 36238546 16,32 € 02.02.2022 04.03.2022 Faktúra
DFBV/0022/23 služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SORUDAN Solutions, s. r. o. 45378312 150,00 € 06.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/0022/24 členský príspevok 2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 250,00 € 02.02.2024 01.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0023/17 pranie a prenájom rohoží 01.01.-29.01.2017 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lindström, s.r.o. 35742364 37,48 € 08.02.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0023/18 zrážky 01.01.-31.01.2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 322,93 € 12.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0023/19 jedálne kupóny 505 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 818,00 € 11.02.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0023/20 výkon zodpovednej osoby 02/2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 03.02.2020 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0023/21 poplatky za telekomunikačné služby 01.01. - 31.01.2021 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,98 € 08.02.2021 09.04.2021 Faktúra
DFBV/0023/22 členský príspevok 2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SANET 17055270 33,00 € 02.02.2022 04.03.2022 Faktúra
DFBV/0023/23 preddavok za dodávku plynu 01/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 493,00 € 06.02.2023 09.02.2023 Faktúra