Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2097
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0021/20 | predplatné časopisu ŠKOLA 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | 52829821 | 25,00 € | 28.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/21 | predplatné časopisu ŠKOLA 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | 52829821 | 26,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/22 | stravné zamestnancov 01/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 302,40 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | daň.dokl. k prij. platbe - preprava osob v čase 29.1.,3.2.,5.2,10.2.2023 - lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 4 400,00 € | 03.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 1/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0022/17 | telekomunikačné poplatky 1/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,34 € | 08.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | telekomunikačné poplatky 01/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,02 € | 12.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | spotreba plynu 01.01.-31.01.2019-vo výške zálohy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 448,00 € | 11.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 01/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/21 | členský príspevok na rok 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 08.02.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/22 | prenájom mobilného WC 27.01. - 31.01.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 16,32 € | 02.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/23 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/24 | členský príspevok 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 02.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0023/17 | pranie a prenájom rohoží 01.01.-29.01.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 08.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/18 | zrážky 01.01.-31.01.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 322,93 € | 12.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | jedálne kupóny 505 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 818,00 € | 11.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/20 | výkon zodpovednej osoby 02/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.01. - 31.01.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 08.02.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/22 | členský príspevok 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/23 | preddavok za dodávku plynu 01/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 493,00 € | 06.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra |