Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2097
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0037/19 | vodné a stočné 13.01.2019-12.02.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 196,15 € | 28.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/19 | zrážky 01.02.-28.02.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 289,75 € | 07.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | Vodné - stočné 13.2.-12.3.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 122,59 € | 26.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/19 | zrážky 01.03.-31.03.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/19 | vodné a stočné 13.03.2019-12.04.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 196,15 € | 25.04.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/19 | zrážky 01.04.-30.04.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 309,66 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/19 | vodné a stočné 13.04.2019-12.05.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 151,57 € | 03.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/19 | zrážky 01.05.-31.05.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 06.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/19 | vodné a stočné 13.05.2019-12.06.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 171,62 € | 01.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/19 | zrážky 01.06.-30.06.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 309,66 € | 03.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/19 | vodné a stočné 13.06.2019-12.07.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 89,16 € | 01.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/19 | zrážky 01.07.-31.07.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 08.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/19 | zrážky 01.08.-31.08.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 06.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/19 | vodné a stočné 13.07.2019-12.08.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 73,55 € | 02.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/19 | vodné a stočné 13.08.2019-12.09.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 238,50 € | 27.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/19 | zrážky 01.09.-30.09.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 309,66 € | 04.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/19 | vodné a stočné 13.09.2019-12.10.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 376,70 € | 04.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/19 | zrážky 01.10.-31.10.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 06.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/19 | vodné a stočné 13.10.2019-12.11.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 198,38 € | 03.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/19 | zrážky 01.11.-30.11.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 309,66 € | 06.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra |