Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2073
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0107/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.06. - 30.06.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,48 € | 02.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.05.2021 - 14.06.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.07. - 14.08.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 17.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.07. - 31.07.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 02.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.08. - 31.08.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 09.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.09. - 14.10.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 15.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.09. - 30.09.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 01.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.08. - 14.09.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 20.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.10. - 14.11.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.10. - 31.10.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.11. - 30.11.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/21 | telekom. služby 12/21 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,05 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/21 | telekom. služby 12/21 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | telekomunikačné poplatky 15.12.2021 - 14.01.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 17.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | telekomunikačné poplatky 15.01.2022 - 14.02.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 17.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | poplatky za telekomunikačné služby 01.01. - 31.01.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,40 € | 02.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/22 | telekomunikačné poplatky 15.02.2022 - 14.03.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | poplatky za telekomunikačné služby 01.02. - 28.02.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 01.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/22 | poplatky za telekomunikačné služby 01.03. - 31.03.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/22 | telekomunikačné poplatky 15.03.2022 - 14.04.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra |