Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2073
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0124/23 | telekomunikačné poplatky 01.06.-30.06.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 17.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/23 | telekomunikačné poplatky 15.05.-14.06.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/23 | telekomunikačné poplatky 01.05.-31.05.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | telekomunikačné poplatky 15.04.-14.05.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/23 | telekomunikačné poplatky 01.04.-30.04.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 04.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/23 | telekomunikačné poplatky 15.03.-14.04.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/23 | telekomunikačné poplatky 01.03.-31.03.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | telekomunikačné poplatky 15.02.-14.03.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 22.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | telekomunikačné poplatky 01.02.-28.02.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 14.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | telekomunikačné poplatky 15.01.-14.02.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,32 € | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | telekomunikačné poplatky 01.01.-31.01.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/23 | telekomunikačné poplatky 15.12.-14.01.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 19.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/22 | telekomunikačné poplatky 15.11.-14.12.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 09.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/22 | telekomunikačné poplatky 01.12.-31.12.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 09.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/22 | telekomunikačné poplatky 01.11.-30.11.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,32 € | 08.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/22 | telekomunikačné poplatky 15.10.-14.11.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 23.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/22 | telekomunikačné poplatky 01.10.-31.10.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/22 | telekomunikačné poplatky 15.9.-14.10.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 21.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/22 | telekomunikačné služby 9/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,16 € | 12.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/23 | telekomunikačné poplatky 15.11.-14.12.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra |