Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2073
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPRO/006/20 | Prehliadka BA v AJ - PRO E+ KA229 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu | 30794170 | 80,00 € | 26.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBVZ/012/21 | športové náradie do posilňovne a telocvične - limitka č. 481 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DOMAFIT FITNESS, s.r.o. | 26440709 | 999,95 € | 02.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0016/24 | MFI - vozíky na lopty - 6 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RadanSport s.r.o. | 26098806 | 614,40 € | 12.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBVZ/003/24 | MFI - vozíky na lopty - 6 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RadanSport s.r.o. | 26098806 | 614,40 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
VO/0042/24 | MFI - tenisová stredová páska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RadanSport s.r.o. | 26098806 | 26,45 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0152/18 | učebnice anglického jazyka - dotácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | UniKnihy.sk, s.r.o. | 36683132 | 3 789,50 € | 14.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBVZ/011/19 | poplatok za účasť na jazykovej súťaži | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 35,00 € | 25.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBVZ/010/22 | Best In English licenčný poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 50,00 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/19 | spotreba benzínu pre služobné auto 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 95,39 € | 04.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/20 | spotreba benzínu pre služobné auto | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 48,13 € | 06.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/20 | spotreba benzínu pre služobné auto | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 49,69 € | 05.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/21 | spotreba benzínu pre služobné auto | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 49,65 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/21 | benzín do služobného auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 70,61 € | 03.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | benzín do služobného auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 64,65 € | 04.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/22 | benzín do služobného auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 224,69 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/22 | benzín do služobného auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 156,29 € | 04.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/23 | nákup benzínu + voda do ostrekovača | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 101,11 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 86,39 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 128,87 € | 03.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/22 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 64,52 € | 07.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra |