Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2099
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0003/17 | Pranie a prenájom rohoží 12/16 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 12.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | Vyúčtovanie za el. energiu 2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 350,54 € | 12.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | Poplatok za plyn 12/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 5 870,56 € | 12.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | Virtuálna knižnica 12/16 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | členské na rok 2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport | 31789471 | 12,00 € | 18.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | spotreba elektrickej energie 01.01.-30.06.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 6 242,38 € | 26.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | servis sanity | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 428,28 € | 20.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/17 | elektroinštalačný materiál pre učebňu A 108 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 49,12 € | 24.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | stočné+vodné 09.12.2016-31.12.2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 131,51 € | 26.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/17 | stravné za mesiac 12/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 950,88 € | 16.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca, ročník 2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 13,67 € | 16.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | kontrola protipožiarnych zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 439,02 € | 31.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/17 | členský príspevok SOPK pre rok 2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 31.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/17 | telekomunikačné poplatky 1/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,34 € | 08.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/17 | pranie a prenájom rohoží 01.01.-29.01.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 08.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/17 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 118,28 € | 09.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/17 | spotreba plynu 1.1.-31.1.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 5 935,58 € | 10.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Ján Dzuba - RUŠEZ | 11800666 | 1 750,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/17 | výroba občerstvenia na vianočný večierok 2016 - dobropis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | -40,00 € | 14.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/17 | stravné za mesiac 01/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 947,52 € | 15.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |