Faktúra č. DFBV/0003/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0003/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží 12/18
  • Dátum doručenia: 11.01.2019
  • Celková hodnota: 38,77 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť