Faktúra č. DFBV/0011/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0011/24
  • Popis fakturovaného plnenia: LV - daň. doklad k prij. platbe - preprava osôb - 18.-23.2.2024 lyžiarsky zájazd
  • Dátum doručenia: 23.01.2024
  • Celková hodnota: 2 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0018/23, ZDF/0002/24
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť