Faktúra č. DFBV/0013/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0013/24
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a upratovacie prostriedky
  • Dátum doručenia: 24.01.2024
  • Celková hodnota: 1 100,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0005/24
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0005/24 Čistiace prostriedky Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 FA-LA-DRO, s.r.o. 35873582 1 100,94 € 11.01.2024 22.01.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Objednávka
Tlačiť