Faktúra č. DFBV/0058/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0058/23
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál v rámci súťaže SOČ
  • Dátum doručenia: 27.03.2023
  • Celková hodnota: 86,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0029/23
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0029/23 kancelárske potreby - SOČ Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 86,73 € 22.03.2023 23.03.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť