Faktúra č. DFSF/0002/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSF/0002/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčt.záloh.platby - ubytovanie - Penzión Uhliská
  • Dátum doručenia: 12.04.2023
  • Celková hodnota: 820,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0024/23
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0024/23 ubytovanie v termíne 30.6.2023 v pen.Uhliská Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 VAGRICOL & CO., s.r.o. 34148876 820,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť