ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
  • IČO: 36226947
  • Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 50

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0014/24 MFI - Servisné obdobie KT 3-10/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 182,11 € 24.01.2024 04.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0028/24 Servis sanity KT 6/2024-13/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 655,54 € 08.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFBV/0033/24 MFI - Servisné obdobie KT 5-10/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 43,06 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFBV/0058/24 MFI - Servisné obdobie KT 11-17/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 159,26 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0079/24 Servis sanity KT 14/2024-21/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 655,54 € 08.04.2024 30.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0243/23 Servis sanity KT 50/2023-5/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 655,54 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0207/23 Vyúčt. spotreby čist. potrieb (navyše) v rámci servisných služieb Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 6,48 € 03.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0192/23 Servis sanity KT 42-49/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 655,54 € 19.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0189/23 Servis sanity KT 40-41/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 9,95 € 13.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 26/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 88,55 € 29.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0086/23 Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 18/2023 - 25/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 708,22 € 04.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFBV/0051/23 Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 10/2023 - 17/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 708,22 € 14.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 paper jack - Papierové uteráky Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 234,00 € 27.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/0003/23 Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 2/2023 - 9/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 708,22 € 12.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0030/22 servis sanity KT 6/2022 až KT 13/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 587,18 € 11.02.2022 04.03.2022 Faktúra
DFBV/0068/22 servis sanity KT 14/2022 až KT 21/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 631,61 € 08.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0111/22 servis sanity KT 22/2022 až KT 26/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 394,76 € 03.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0174/22 ILLE - servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 38-45/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 631,61 € 23.09.2022 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0228/22 Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 46/2022 - 1/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 708,22 € 16.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFBV/0008/21 servis sanity KT 2/2021 až KT 9/2021 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 587,18 € 19.01.2021 03.02.2021 Faktúra