Faktúry
Počet záznamov: 3083
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0175/20 | Dodávka a montáž elektrorozvodnice RP | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 1 665,59 € | 27.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/20 | Revízie el. spotrebičov a el. ručného náradia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 970,90 € | 27.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/20 | Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 837,77 € | 26.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | Dodávka a montáž zásuviek 230V, poistkového odpínača a svietidiel Modus 2x36W | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 305,60 € | 23.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/21 | Dodávka a montáž zásuvkových okruhov v budove B a v kabinete telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 597,53 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/21 | Dodávka a montáž stropného osvetlenia v kuchyni | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 343,88 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/21 | Dodávka a montáž elektroinštalácie v budove B a budove ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 656,78 € | 24.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/21 | Revízia el. ručného náradia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 37,30 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | Odborná prehliadka a skúška vonkajšieho systému ochrany pred bleskom objekty A a B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 347,00 € | 18.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | Revízie el. spotrebičov a el. ručného náradia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 1 206,21 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/24 | Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení v priestoroch OA | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 995,07 € | 19.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0066/21 | Ceny - Bratislavské kontraktačné dni | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 200,10 € | 20.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/23 | Reprezentačné predmety - súťaž | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 396,44 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/24 | Darčekové predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 62,39 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0097/18 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 540,05 € | 20.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/18 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 117,85 € | 03.09.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/18 | Ochranné pracovné prostriedky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 151,90 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/18 | Mop s násadou+prac.odevy ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 101,36 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 58,68 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | Čistiace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 130,66 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/19 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 56,26 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/19 | Nákup čistiacich potrieb, pracovných odevov a ostatného materiálu do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 372,72 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/19 | Nákup čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 5,04 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/20 | Nákup hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 165,10 € | 10.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/20 | Nákup materiálu na malovanie do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 17,64 € | 10.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/20 | Nákup príslušenstva do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 31,24 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/20 | Nákup hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 138,23 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/20 | Nákup hygienických potrieb ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 58,39 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/20 | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. | 37986635 | 39,00 € | 27.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/23 | Darčekové tašky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAJAPACK s.r.o. | 50398385 | 28,80 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |