Faktúry
Počet záznamov: 3037
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0115/19 | Dobropis za kuracie mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -385,58 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/20 | Dobropis za šampiňony | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -127,37 € | 28.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0035/19 | Dobropis za morčacie mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -75,22 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0127/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -50,42 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/23 | Dobropis k vrátenému toneru | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -46,80 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0237/17 | Dobropis-potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -29,64 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0073/17 | Dobropis za ľadový šalát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -21,89 € | 27.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0036/17 | Dobropis za nedodaný tovar | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -19,19 € | 15.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/22 | Dobropis za hrušky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -13,82 € | 01.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/17 | Dobropis za školské potreby. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -10,61 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0189/17 | Dobropis-potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -9,48 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0210/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -7,37 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0122/19 | Dobropis k daň.dokladu 0027020446 / nedodaný tovar | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -6,18 € | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0109/18 | Dobropis za minerálky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -5,28 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0096/19 | Dobropis za nedodané minerálky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -3,18 € | 30.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0164/18 | Dobropis-potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -2,75 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | Doúčtovanie sumy-oprava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | FARLESK spol. s.r.o. | 31337538 | 0,14 € | 21.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/18 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1,98 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/20 | ACER TravelMate B3 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 3,50 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/21 | Darček z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 3,58 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/17 | Paprika | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 4,31 € | 03.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/18 | Chlieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 4,64 € | 17.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/20 | Tlač vizitiek | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Creative Bubble, s.r.o. | 46528016 | 4,80 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/18 | Sáčky do odpadkových košov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 4,82 € | 29.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | Elektronické stravovacie poukážky 1ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4,89 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | Online školenie - Bielkoviny, ich význam a funkcia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská asociácia športu na školách | 17325391 | 5,00 € | 17.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/21 | Online vzdelávanie - téma aminokyseliny | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská asociácia športu na školách | 17325391 | 5,00 € | 19.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/21 | Školenie p. Zagorov - Vitamín D a Tribulus terrestris | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská asociácia športu na školách | 17325391 | 5,00 € | 27.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/19 | Nákup čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 5,04 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0160/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 5,40 € | 11.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra |