Faktúry
Počet záznamov: 3055
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0137/23 | Vnútroštátna autobusová doprava - teambuilding SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 816,00 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/19 | Vnútorné dvere | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. | 35838949 | 322,80 € | 17.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/21 | VivaDiag COVID-19 Antigénové testy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STAVMONTA-SLOVAKIA, s.r.o. | 31709281 | 320,00 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | Vitamíny - dar z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALPHAMED, s.r.o. | 47430036 | 392,41 € | 14.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | Vidličky, solničky a chlebník pre ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,00 € | 19.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/20 | Vešiaky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kancelária 24h, s.r.o. | 46493000 | 104,58 € | 16.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/22 | Verejná správa SR - ročný prístup | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Poradca podnikateľa, spol s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/20 | Varné kanvice 4ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 66,80 € | 25.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | USB hub 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 12,60 € | 29.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/21 | Úprava nerezových stolov v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Miroslav Šroba - ŠROBA | 10673296 | 156,00 € | 04.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/20 | Univerzálna kovová skriňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 283,20 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/18 | Umývačka,smažiaca panvica,chladnička,vozík | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 4 996,33 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | Úhrada členského príspevku | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 281,00 € | 23.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | Údržba a oprava kosačky a krovinorezu. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 209,80 € | 04.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/23 | Učiteľské a žiacke konto na Lepšej geografii | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lepšia geografia, o. z. | 50200950 | 390,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/17 | Učebnice cudzieho jazyka AJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 111,92 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/18 | Učebnice cudzieho jazyka AJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 2 448,25 € | 19.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 249,50 € | 30.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 486,00 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 2 367,00 € | 25.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 164,00 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 2 261,00 € | 28.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 1 352,00 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 989,70 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 458,76 € | 24.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 450,70 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 60,00 € | 19.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 54,00 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | Učebné pomôcky, Čistiace a hyg.potreby. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 89,87 € | 25.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/22 | Účastnícky poplatok za účasť na Konferencii Učíme pre život 2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Indícia, n.o. | 45736286 | 250,00 € | 07.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra |