Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4806
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0345/22 | Stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 5 707,55 € | 27.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/20 | Školské lavice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 5 644,00 € | 29.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0136/20 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 28.10.2020 si u Vás objednávame : 1.Lavica ESO DUO pevná - doska 25mm veľkosť 7. farba: modrá v počte 17ks á66,67€ 2.Stolička ESO pevná , veľkosť 7.,farba: modrá, v počte 34ks á35,83€ 3.Lavica ESO DUO pevná - doska 25mm veľkosť 7. farba: strieborná v počte 17ks 4.Stolička ESO pevná , veľkosť 7.,farba: strieborná v počte 34ks V celkovej sume 5644,00€ s DPH | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 5 644,00 € | 28.10.2020 | 30.10.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0378/23 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 5 632,45 € | 02.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/21 | Stravné lístky 6/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 5 594,70 € | 01.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/16 | Lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CK PIEŠŤANY - TOUR | 46963626 | 5 550,00 € | 07.01.2016 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/16 | Lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CK PIEŠŤANY - TOUR | 46963626 | 5 550,00 € | 06.01.2016 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/21 | Stravné lístky 10/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 5 544,80 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/22 | Stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 5 525,26 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/23 | stravovanie žiakov - lyžiarsky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KT group, s.r.o. | 45319464 | 5 512,50 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/24 | ubytovanie ERA | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Selinor Trade s.r.o. | 24232432 | 5 500,02 € | 02.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0133/23 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 5 462,33 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
Dodatok č.3 | Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s.r.o. | 47349069 | Iné | 5 400,00 € | 03.02.2020 | 01.03.2020 | 28.02.2021 | 23.03.2020 | Ing. Šafránková, PhDr.Terezka | Zmluva | |
DFBV/0001/24 | stravné 01/24 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 339,92 € | 02.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0220/20 | Stravné lístky 8-9/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 5 293,06 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
VO/0098/20 | Objednávame si u Vás elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov na mesiace august a september 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 5 293,06 € | 07.09.2020 | 07.09.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0018/17 | Lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CK PIEŠŤANY - TOUR | 46963626 | 5 250,00 € | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
Zmluva o dielo | Zmluva o dielo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SMM s.r.o. | 50986121 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 165,74 € | 14.06.2018 | 14.06.2018 | Ing. Šafránková, Andrej Važan | Zmluva | |||
DFBV/0117/23 | stravovanie - lyžiarsky v. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KT group, s.r.o. | 45319464 | 5 162,50 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/15 | Spotr. tepla 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 5 110,03 € | 06.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra |