Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0094/19 | Objednávame U Vás: toaletný papier Jumbo 4 bal. á/6,63 bez DPH toaletný papier Harmony 2 bal. á/12,60 bez DPH mydlo tekuté 5kg 3ks á/4,64 bez DPH Sidolux na podlahu 5l 12 ks á/7,70 bez DPH | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 189,64 € | 26.07.2019 | 26.07.2019 | Objednávka | |||||
VO/0100/19 | Objednávame u Vás drobné elektromontážne práce v piestoroch suterénu pod výdajňou jedla. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RE-ARCH. a. s. | 35785233 | 769,33 € | 02.08.2019 | 07.08.2019 | Objednávka | |||||
VO/0099/19 | Objednávame u Vás atramentové multifunkčné zariadenie Canon MB5150 do kancelária B3-17. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 166,80 € | 02.08.2019 | 05.08.2019 | Objednávka | |||||
VO/0098/19 | Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov na mesiac august 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 1 359,65 € | 01.08.2019 | 01.08.2019 | Objednávka | |||||
VO/0097/19 | Objednávame u Vás výmenu originálnej lampy v pôvodnom lampovom modelu Dataprojektor DELL S500Wi | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 213,60 € | 01.08.2019 | 01.08.2019 | Objednávka | |||||
VO/0106/19 | Objednávame u Vás študijné preukazy v počte 500 ks, pre žiakov našej školy. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ENIGMA PUBLISHING s. r. o | 44542321 | 164,32 € | 31.07.2019 | 26.08.2019 | Objednávka | |||||
VO/0095/19 | Objednávame u Vás kobercovú krytinu LYON antracit do kabinetu B3-02 a na chodbu B3-00 , vrátane obšívaného sokla, pripravy podkladu, celoplošného lepenia lepenia a dopravy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 1 783,37 € | 30.07.2019 | 30.07.2019 | Objednávka | |||||
VO/0096/19 | Objednávame u Vás ISSO žalúzie- základné farby do učební našej školy: Farba lamely: 40-biela Farba nosníkov, rebríkov a stúh: Biela Farba rebríkov a stúh: Biela Prevedenie-celotieniace/klasické: Celotieniace Strana ovládania: Vľavo počet 15 ks Strana ovládania: Vpravo počet 9 ks Počet podložiek/pozri návod: 2 páry podložiek Šírka (mm): 1052 Výška (mm): 460 Šírka (mm) : 1052 Výška (mm) : 1100 Strana ovládania: Vľavo počet ks 3 Strana ovládania: Vpravo počet ks 1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 300,00 € | 30.07.2019 | 01.08.2019 | Objednávka | |||||
DFBV/0260/15 | Školské stoličky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Detské ihriská, s. r. o | 44845685 | 939,83 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/15 | Gastrolístky 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 828,45 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/15 | Tel. účet 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,37 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/15 | Stravné lístky 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 111,93 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/15 | Telef. účet 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 98,30 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/15 | Popl. za komunál. odpad 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 199,08 € | 30.11.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/15 | Služby technika BTS a PO za 4. kv. 2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 150,00 € | 07.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/15 | Spotr. tepla 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 5 110,03 € | 07.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/16 | Lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CK PIEŠŤANY - TOUR | 46963626 | 5 550,00 € | 06.01.2016 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/15 | Stravné lístky 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 475,02 € | 17.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/15 | Seminár, Ambrózaiová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VEMA vending machines Slovakia, s r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/15 | Centralizovaná ochrana objektu 4.kv.2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 31.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra |