Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4968
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ20007 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | ||||||
DZ20025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 650,00 € | 08.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | ||||||
DZ21030 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 410,00 € | 09.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | ||||||
DZ21033 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 600,00 € | 10.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
DZ22012 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 15.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | ||||||
DZ22016 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 840,00 € | 07.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||||
DZ22018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | ||||||
DZ22021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 07.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | ||||||
F210419 | "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EXPO LINE, s.r.o. | 31342167 | 2 490,00 € | 14.04.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
O190905 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 90,24 € | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OZ240119 | CRP testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 231,00 € | 30.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OZ240404 | CRP testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 567,60 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O230227 | CRP testy, termopásky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 631,60 € | 24.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O231114 | hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 212,43 € | 23.11.2023 | 12.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O231015 | hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 177,20 € | 17.10.2023 | 05.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OZ240114 | hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 111,70 € | 19.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OZ240115 | hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 455,43 € | 19.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OZ240207 | hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 80,23 € | 14.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F230208 | led svietidlo, led trubice, pásky na káble | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 40,45 € | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
F221228 | led žiarovky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 22,45 € | 23.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra |