Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4968

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DZ20007 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 10.03.2020 15.04.2020 Faktúra
DZ20025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 650,00 € 08.09.2020 09.10.2020 Faktúra
DZ21030 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 1 410,00 € 09.11.2021 05.12.2021 Faktúra
DZ21033 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 1 600,00 € 10.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DZ22012 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 2 800,00 € 15.03.2022 20.04.2022 Faktúra
DZ22016 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 840,00 € 07.06.2022 10.06.2022 Faktúra
DZ22018 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 2 800,00 € 07.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DZ22021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 2 800,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
F210419 "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" Poliklinika Karlova Ves 17336236 EXPO LINE, s.r.o. 31342167 2 490,00 € 14.04.2021 03.08.2021 Faktúra
O190905 Čistiace a hygienické potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 90,24 € 05.09.2019 13.09.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
OZ240119 CRP testy Poliklinika Karlova Ves 17336236 EUROLAB LAMBDA, a.s. 35869429 231,00 € 30.01.2024 15.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
OZ240404 CRP testy Poliklinika Karlova Ves 17336236 EUROLAB LAMBDA, a.s. 35869429 567,60 € 02.04.2024 09.04.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O230227 CRP testy, termopásky Poliklinika Karlova Ves 17336236 EUROLAB LAMBDA, a.s. 35869429 631,60 € 24.02.2023 27.02.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O231114 hygienické prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 212,43 € 23.11.2023 12.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O231015 hygienické prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 177,20 € 17.10.2023 05.11.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
OZ240114 hygienické prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 111,70 € 19.01.2024 05.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
OZ240115 hygienické prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 455,43 € 19.01.2024 05.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
OZ240207 hygienické prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 80,23 € 14.02.2024 04.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F230208 led svietidlo, led trubice, pásky na káble Poliklinika Karlova Ves 17336236 LEDart s.r.o. 50020552 40,45 € 08.02.2023 08.02.2023 Faktúra
F221228 led žiarovky Poliklinika Karlova Ves 17336236 LEDart s.r.o. 50020552 22,45 € 23.12.2022 28.12.2022 Faktúra