IZOCOM
Informácie
- Názov: IZOCOM
- IČO: 37499084
- Adresa: Pri starej prachárni 13, 83104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 170
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0338/19 | IT materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 13,28 € | 25.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | klávesnica, myš - šj | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 17,71 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
VO/0025/18 | myš + klávesnica pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 17,71 € | 09.04.2018 | 16.04.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0206/19 | farba do tlačiarne | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 18,71 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/19 | predlžovačka s ochranou | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 20,39 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/17 | materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 32,83 € | 18.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/17 | servis IT | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 44,21 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/18 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 44,89 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0092/18 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 44,89 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0213/18 | switch na 1.poschodie | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 46,80 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/17 | materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 51,86 € | 07.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/19 | toner | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 55,20 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0072/18 | 1 ks drevený reproduktor | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 55,94 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0240/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 57,00 € | 26.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/20 | toner | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 60,00 € | 16.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/18 | drevený reproduktor | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 69,73 € | 16.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 69,79 € | 13.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/18 | oprava tlačiarne | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 78,00 € | 17.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | toner | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 78,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
VO/0015/19 | toner | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 78,00 € | 18.02.2019 | 04.03.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka |