Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4929
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0003/21 | Germicídne žiariče | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Svetluška s.r.o. | 35965452 | 838,00 € | 15.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 501,70 € | 13.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 515,39 € | 13.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0004/17 | kopie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 35,23 € | 05.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | Poplatok za odvoz komunálneho odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 21.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 284,59 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 15.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 323,41 € | 14.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 8 550,00 € | 16.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 94,77 € | 12.01.2024 | 10.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0005/17 | Stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,80 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 96,79 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 172,00 € | 17.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 334,35 € | 14.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | právny kurier pre školy 2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | právny kurier pre školy 2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 131,00 € | 20.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 341,94 € | 16.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | licenčná zmluva balíšek naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |