Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4929
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0018/21 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 135,56 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/22 | miestny poplatok za komunálne odpady 1. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 269,13 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 821,54 € | 09.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 27 640,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0019/17 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 152,99 € | 20.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 897,17 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 274,17 € | 08.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | Lyžiarsky výcvik | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 5 720,00 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 50,13 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | krtkovanie - výjazd | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 118,80 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 462,72 € | 09.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/24 | bianco list - vysvedčenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 621,60 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0020/17 | predplatné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 24.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | zhotovené kópie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 206,00 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 280,85 € | 08.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | Lyžiarsky výcvik | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 2 080,00 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 969,16 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | OLO 1. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 281,57 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/24 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 135,01 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |