Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4929
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0102/22 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/22 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 13.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/23 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 07.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | odvoz BIO odpadu ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/22 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 14.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/22 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 12.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0110/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 14,52 € | 16.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 14,66 € | 01.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0152/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 14,91 € | 01.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0183/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 14,93 € | 18.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0176/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 14,94 € | 23.11.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0016/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RADES REAL, s.r.o. | 36252981 | 15,00 € | 16.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RADES REAL, s.r.o. | 36252981 | 15,00 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/18 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub Sandberg | 31807399 | 15,00 € | 27.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0281/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 15,12 € | 15.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 15,31 € | 20.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0324/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 15,48 € | 17.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0146/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 15,60 € | 01.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/21 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 16,32 € | 01.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0142/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 16,50 € | 06.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra |