Faktúry
Počet záznamov: 4459
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0042/19 | oprava el. inštalácie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 938,52 € | 11.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | nájom rohoží | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 64,02 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/21 | odborný posudok šatne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o.o | 46130403 | 990,00 € | 24.03.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 306,89 € | 07.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,61 € | 08.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/24 | Erazmus | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MPaV s.r.o. | 44578881 | 605,88 € | 26.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0043/17 | správa pc | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 232,04 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | výrub stromu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RONDO spol.s.r.o. | 31334172 | 1 917,83 € | 11.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 160,00 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/21 | tlačivá | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 257,76 € | 26.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 103,04 € | 07.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 660,14 € | 08.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/24 | koše do umývačky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 117,96 € | 26.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0044/17 | účt. služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Exact Consulting, s.r.o. | 46901647 | 864,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | členský príspevok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | The Duke of Edinburgh s Internationl Award Slovensko o.z. | 42418232 | 731,00 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | odborná prehliadka VTZ a PZ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 85,00 € | 18.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 99,53 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/21 | poistenie majetku 21.4.2021 - 20.4.2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 762,04 € | 26.03.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 872,31 € | 07.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 406,60 € | 08.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/24 | LK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 8 400,00 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0045/17 | lampa do projektora | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 147,60 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | účtovníctvo 2/2018 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 864,00 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/19 | odborná prehliadka a odborné skúšky VTZ - TZ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 18.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 7 930,00 € | 01.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 482,88 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 8 700,00 € | 09.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 25 650,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |