Faktúry
Počet záznamov: 4377
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0012/19 | lyžiarsky kurz - ubytovanie a stravovanie - vyúčtovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 9 310,00 € | 11.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/20 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 15 480,00 € | 03.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/21 | Dofe | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | The Duke of Edinburgh s Internationl Award Slovensko o.z. | 42418232 | 205,00 € | 01.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/22 | členský poplatok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/23 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 321,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 559,69 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | LK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 12 400,00 € | 23.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/18 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 172,00 € | 19.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 12 710,00 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 29,04 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/21 | členský príspevok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 33,00 € | 01.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/22 | spracovanie účtovníctva 1/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 870,00 € | 01.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | spracovanie účtovníctva 1/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 870,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 271,00 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/17 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 252,00 € | 18.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,93 € | 05.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0014/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 167,00 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/20 | nájom rohože | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 64,02 € | 03.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 03.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/22 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 110,16 € | 01.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | členský poplatok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 33,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/24 | pentel popisovač | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 414,72 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | elektr. energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 199,62 € | 17.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | vodné, stočné - doúčtovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 200,61 € | 29.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/19 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 33,60 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/20 | členský poplatok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | spracovanie účtovníctva 1/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/22 | tepelná energia 1/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -591,39 € | 04.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/24 | kávové lyžičky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 9,80 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra |