Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4377

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0012/19 lyžiarsky kurz - ubytovanie a stravovanie - vyúčtovanie Gymnázium Jána Papánka 17337046 T.C.T., spol.s.r.o. 36742121 9 310,00 € 11.02.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0012/20 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 15 480,00 € 03.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/0012/21 Dofe Gymnázium Jána Papánka 17337046 The Duke of Edinburgh s Internationl Award Slovensko o.z. 42418232 205,00 € 01.02.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0012/22 členský poplatok Gymnázium Jána Papánka 17337046 Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2022 06.03.2022 Faktúra
DFBV/0012/23 zemný plyn Gymnázium Jána Papánka 17337046 SPP a.s. 35815256 321,00 € 01.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0012/24 čistiace prostriedky Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 559,69 € 17.01.2024 10.02.2024 Faktúra
DFBV/0013/17 LK Gymnázium Jána Papánka 17337046 T.C.T., spol.s.r.o. 36742121 12 400,00 € 23.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0013/18 Plyn Gymnázium Jána Papánka 17337046 SPP a.s. 35815256 172,00 € 19.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0013/19 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 12 710,00 € 01.02.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0013/20 odvoz bioodpadu Gymnázium Jána Papánka 17337046 CMT Group s.r.o. 47372141 29,04 € 11.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/0013/21 členský príspevok Gymnázium Jána Papánka 17337046 SANET 17227046 33,00 € 01.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0013/22 spracovanie účtovníctva 1/2022 Gymnázium Jána Papánka 17337046 WE EKO, s.r.o. 06309763 870,00 € 01.02.2022 06.03.2022 Faktúra
DFBV/0013/23 spracovanie účtovníctva 1/2023 Gymnázium Jána Papánka 17337046 WE EKO, s.r.o. 06309763 870,00 € 01.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0013/24 zemný plyn Gymnázium Jána Papánka 17337046 SPP a.s. 35815256 271,00 € 22.01.2024 10.02.2024 Faktúra
DFBV/0014/17 Plyn Gymnázium Jána Papánka 17337046 SPP a.s. 35815256 252,00 € 18.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0014/18 Gymnázium Jána Papánka 17337046 Slovak Telekom 35763469 59,93 € 05.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0014/19 Plyn Gymnázium Jána Papánka 17337046 SPP a.s. 35815256 167,00 € 01.02.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0014/20 nájom rohože Gymnázium Jána Papánka 17337046 Elis Textile care SK s.r.o. 44506031 64,02 € 03.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/0014/21 zemný plyn Gymnázium Jána Papánka 17337046 SPP a.s. 35815256 54,00 € 03.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0014/22 hygienické prostriedky Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 110,16 € 01.02.2022 06.03.2022 Faktúra
DFBV/0014/23 členský poplatok Gymnázium Jána Papánka 17337046 SANET 17227046 33,00 € 01.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0014/24 pentel popisovač Gymnázium Jána Papánka 17337046 ŠEVT a.s. 31331131 414,72 € 22.01.2024 10.02.2024 Faktúra
DFBV/0015/17 elektr. energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 199,62 € 17.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0015/18 vodné, stočné - doúčtovanie Gymnázium Jána Papánka 17337046 Základná škola 36071277 200,61 € 29.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0015/19 odvoz bioodpadu Gymnázium Jána Papánka 17337046 CMT Group s.r.o. 47372141 33,60 € 01.02.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0015/20 členský poplatok Gymnázium Jána Papánka 17337046 Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 06.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/0015/21 spracovanie účtovníctva 1/2021 Gymnázium Jána Papánka 17337046 WE EKO, s.r.o. 06309763 720,00 € 02.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0015/22 tepelná energia 1/2022 Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -591,39 € 04.02.2022 06.03.2022 Faktúra
DFBV/0015/23 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 500,00 € 01.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0015/24 kávové lyžičky Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 9,80 € 25.01.2024 10.02.2024 Faktúra