Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4377

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0034/23 zemný plyn Gymnázium Jána Papánka 17337046 SPP a.s. 35815256 303,00 € 01.03.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0034/24 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 164,67 € 13.02.2024 09.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0035/17 program ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 SOFT-GL s.r.o. 36182214 39,24 € 10.02.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0035/18 stočné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 113,90 € 09.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0035/19 odvoz bioodpadu Gymnázium Jána Papánka 17337046 CMT Group s.r.o. 47372141 24,00 € 01.03.2019 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0035/20 čistiace potreby Gymnázium Jána Papánka 17337046 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 252,31 € 02.03.2020 29.03.2020 Faktúra
DFBV/0035/21 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 578,56 € 08.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0035/22 Lyžiarsky kurz Gymnázium Jána Papánka 17337046 T.C.T., spol.s.r.o. 36742121 7 350,30 € 24.02.2022 06.03.2022 Faktúra
DFBV/0035/23 spracovanie účtovníctva 2/2023 Gymnázium Jána Papánka 17337046 WE EKO, s.r.o. 06309763 1 520,00 € 02.03.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0035/24 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 212,25 € 13.02.2024 09.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0036/17 virt. kniznica Gymnázium Jána Papánka 17337046 Komensky, s.r.o. 43908977 16,56 € 15.02.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0036/18 čistiace potreby Gymnázium Jána Papánka 17337046 HANCO a.s. 31392989 129,19 € 13.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0036/19 Plyn Gymnázium Jána Papánka 17337046 SPP a.s. 35815256 157,00 € 01.03.2019 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0036/20 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 1 038,06 € 02.03.2020 29.03.2020 Faktúra
DFBV/0036/21 údržba výmeníkovej stanice tepla 2/2021 Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ing. Juraj Hargaš 34854886 250,00 € 09.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0036/22 Lyžiarsky kurz Gymnázium Jána Papánka 17337046 T.C.T., spol.s.r.o. 36742121 6 300,20 € 24.02.2022 06.03.2022 Faktúra
DFBV/0036/23 vodné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Základná škola 36071277 672,49 € 02.03.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0036/24 Internet Gymnázium Jána Papánka 17337046 SANET 17227046 149,37 € 16.02.2024 09.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0037/17 udrzba Gymnázium Jána Papánka 17337046 Flame Control s.r.o. 47218657 167,40 € 21.02.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0037/18 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -159,04 € 07.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0037/19 technická obsluha odovzdávacej stanice tepla Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ing. Juraj Hargaš 34854886 250,00 € 03.03.2019 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0037/20 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 246,35 € 02.03.2020 29.03.2020 Faktúra
DFBV/0037/21 vodné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Základná škola 36071277 130,38 € 10.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0037/22 tepelná energia 3/2022 Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 7 200,00 € 01.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0037/23 čistiaci prostriedok Gymnázium Jána Papánka 17337046 RM Gastro - Jaz s.r.o. 34153004 39,60 € 06.03.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0037/24 vodné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Základná škola 36071277 416,17 € 19.02.2024 09.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0038/17 elektr. energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 199,62 € 06.02.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0038/18 poštové poukážky Gymnázium Jána Papánka 17337046 Duprint 35961635 63,00 € 13.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0038/19 čistiace prostriedky ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 HANCO a.s. 31392989 163,60 € 06.03.2019 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0038/20 stočné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 107,28 € 05.03.2020 29.03.2020 Faktúra