Faktúry
Počet záznamov: 4459
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0282/23 | učebné pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LDC media, Lander de Coster | 0000000000 | 189,00 € | 27.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0340/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 395,74 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0291/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 556,54 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0289/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 366,48 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0338/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 328,63 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0327/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 380,41 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0322/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 895,94 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0321/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 148,12 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0320/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 545,79 € | 16.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0313/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 180,46 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0308/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 117,11 € | 09.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0304/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 179,68 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0300/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 838,59 € | 04.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0277/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 361,28 € | 14.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0275/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 526,86 € | 14.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0273/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 366,22 € | 13.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0269/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 579,02 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0259/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 654,63 € | 05.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/23 | poukážky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenská pošta | 36631124 | 17,27 € | 01.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0242/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 161,14 € | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0239/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 584,42 € | 23.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0229/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 350,69 € | 13.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0227/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 640,38 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0224/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 522,76 € | 09.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0222/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 241,42 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0218/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 386,21 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0217/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 175,02 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0211/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 639,62 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0205/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 733,55 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0198/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 318,19 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra |