Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5415
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0014/17 | plyn 1/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 479,00 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | lieky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 102,67 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | za službu 1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 31.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/20 | mobil 1/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,00 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | teplo 12/2020 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -223,00 € | 14.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/22 | plyn 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | vstupenky-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Petőfi Irodalmi Múzeum | 15321161 | 139,51 € | 24.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/24 | prac.odev,obuv | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ľubica s.r.o. | 50982516 | 625,39 € | 19.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | telefon 12/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,50 € | 19.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | kanc.papier 125 bal | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 322,50 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/19 | za službu 2/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 04.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/20 | lieky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 54,67 € | 15.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | plyn 12/2020 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -729,31 € | 14.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/22 | vodné,stočné,zrážková 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 496,19 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/23 | knižná publikácia-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OZ Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli PT | 42183499 | 200,00 € | 25.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/24 | plyn-1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 300,00 € | 22.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0016/17 | čistáreň | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov s.r.o. | 47361964 | 74,30 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | čist.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 1 198,78 € | 30.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | tep.energia febr.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 810,00 € | 01.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | služba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 51,83 € | 16.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra |