Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5454
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0024/17 | kur.stena | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 418,15 € | 19.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/17 | kur.stehna | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 317,23 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | Davkovač toaletneho papiera,mydla,uterákov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,48 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0082/17 | kur.rezne a pečene | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 291,67 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 249,14 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 249,44 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0129/17 | kur.stehna | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 335,61 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 303,59 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | Konzultácia-MZDY | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 27,00 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0147/17 | kinder mliečný rez | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 327,60 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0149/17 | zelenina mraz. brokolica.múka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 310,14 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0150/17 | burgur,rama,cvikla | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 265,53 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0151/17 | mrkva,zeler,hliva,šalát | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 561,77 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0145/17 | tavený syr,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 409,75 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0146/17 | kakao,lekvár,múka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 178,46 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0148/17 | chlieb raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 33,99 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0152/17 | cereálna tyčinka, paula s čok. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 661,56 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0153/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 360,36 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0154/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 34,32 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0155/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 432,63 € | 07.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |