Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5454

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0223/18 poist učiť.17.12.2018-17.12.2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 229,36 € 19.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0224/18 poist žiakov 17.12.2018-17.12.2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 580,90 € 19.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0250/19 poist aut. do 5.12.2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 145,08 € 06.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0251/19 Ročné poistné- zamestnanci do 17.12.2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 132,73 € 08.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0252/19 Ročné poistené - učiteľov do 17.12.2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 247,71 € 08.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0253/19 Ročné poistené - žiakov do 17.12.2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 627,37 € 08.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0248/20 poistne auto Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 159,48 € 01.12.2020 07.12.2020 Faktúra
DFBV/0193/21 poistenie auta 6.12.2021-5.12.2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 174,48 € 21.09.2021 13.10.2021 Faktúra
DFBV/0250/23 PZP 6.12.2023 - 5.12.2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 202,20 € 29.09.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0245/22 poistenie-auto Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 185,88 € 12.09.2022 02.12.2022 Faktúra
DFSJ/0003/17 med,múka,paprika,rasca Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 218,21 € 09.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0004/17 syr,mlieko,vajcia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 333,69 € 13.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0008/17 sirup,rezance Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 223,63 € 12.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0009/17 smotanka Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 36,96 € 12.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0016/17 rama,lekvár,soľ,horčica Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 183,83 € 16.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0017/17 maslo,mlieko,vajcia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 282,07 € 16.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0027/17 maslo,mlieko Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 282,83 € 23.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0028/17 med,múka,soľ, Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 296,69 € 23.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0041/17 maslo,vajcia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 116,71 € 30.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0042/17 cukor,múka,soľ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 102,48 € 30.01.2017 10.04.2017 Faktúra