Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0053/19 | potr. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 474,55 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0063/19 | zemiakové knedličky s tvarohom | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 180,29 € | 06.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0137/19 | cibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 65,18 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/24 | odborné poradenstvo-OST | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing. Terézia Kittová, PhD. | 51058707 | 300,00 € | 14.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/17 | vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky/revizia/el.inšt.v priestoroch školy a ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 900,00 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/18 | Vykonanie revízia el.spotrebičov v priestoroch školy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 924,00 € | 08.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/19 | elektroinšt.prác | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 943,30 € | 14.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/20 | revizia 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 740,00 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/21 | revízia el.spotrebičov ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 820,00 € | 12.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0072/17 | vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky/revizia/el.inšt.v priestoroch školy a ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 900,00 € | 02.10.2017 | 15.11.2017 | Objednávka | |||||
VO/0045/19 | elektroinš.prác | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 943,30 € | 05.08.2019 | 29.08.2019 | Objednávka | |||||
VO/0052/20 | revízia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 740,00 € | 05.10.2020 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
VO/0055/21 | revízia el.spotrebičov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 820,00 € | 04.11.2021 | 25.11.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0285/23 | revízia - elektro | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 830,00 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
VO/0045/19 | elektroinš.prác | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 943,30 € | 05.08.2019 | 29.08.2019 | Objednávka | |||||
17092018 | Oprava poškodenej časti fasády a odkvapových žľabov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SMM s.r.o. | 50986121 | Stavebné práce, opravárenské práce | 11 552,51 € | 17.09.2018 | 17.09.2018 | 17.09.2018 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
DFBV/0271/23 | prac.odev pre upratovačky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ľubica s.r.o. | 50982516 | 951,23 € | 12.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/23 | prac.obuv-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ľubica s.r.o. | 50982516 | 657,50 € | 17.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/24 | prac.odev,obuv | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ľubica s.r.o. | 50982516 | 625,39 € | 19.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/18 | Toner,18ks,valec4ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 179,18 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra |