Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5483

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0053/19 potr. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MIKROM PLUS s r.o. 51081709 474,55 € 20.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFSJ/0063/19 zemiakové knedličky s tvarohom Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MIKROM PLUS s r.o. 51081709 180,29 € 06.03.2019 12.03.2019 Faktúra
DFSJ/0137/19 cibuľa Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 65,18 € 30.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0114/24 odborné poradenstvo-OST Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing. Terézia Kittová, PhD. 51058707 300,00 € 14.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFBV/0178/17 vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky/revizia/el.inšt.v priestoroch školy a ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 rt elektro s.r.o. 50991175 900,00 € 04.10.2017 16.10.2017 Faktúra
DFBV/0216/18 Vykonanie revízia el.spotrebičov v priestoroch školy Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 rt elektro s.r.o. 50991175 924,00 € 08.11.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0159/19 elektroinšt.prác Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 rt elektro s.r.o. 50991175 943,30 € 14.08.2019 27.08.2019 Faktúra
DFBV/0200/20 revizia 2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 rt elektro s.r.o. 50991175 1 740,00 € 06.10.2020 14.10.2020 Faktúra
DFBV/0245/21 revízia el.spotrebičov ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 rt elektro s.r.o. 50991175 820,00 € 12.11.2021 22.11.2021 Faktúra
VO/0072/17 vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky/revizia/el.inšt.v priestoroch školy a ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 rt elektro s.r.o. 50991175 900,00 € 02.10.2017 15.11.2017 Objednávka
VO/0045/19 elektroinš.prác Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 rt elektro s.r.o. 50991175 943,30 € 05.08.2019 29.08.2019 Objednávka
VO/0052/20 revízia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 rt elektro s.r.o. 50991175 1 740,00 € 05.10.2020 05.11.2020 Objednávka
VO/0055/21 revízia el.spotrebičov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 rt elektro s.r.o. 50991175 820,00 € 04.11.2021 25.11.2021 Objednávka
DFBV/0285/23 revízia - elektro Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 rt elektro s.r.o. 50991175 1 830,00 € 23.10.2023 11.11.2023 Faktúra
VO/0045/19 elektroinš.prác Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 rt elektro s.r.o. 50991175 943,30 € 05.08.2019 29.08.2019 Objednávka
17092018 Oprava poškodenej časti fasády a odkvapových žľabov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 SMM s.r.o. 50986121 Stavebné práce, opravárenské práce 11 552,51 € 17.09.2018 17.09.2018 17.09.2018 Mgr. Katarína Morvayová riaditeľka školy Zmluva
DFBV/0271/23 prac.odev pre upratovačky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ľubica s.r.o. 50982516 951,23 € 12.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0074/23 prac.obuv-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ľubica s.r.o. 50982516 657,50 € 17.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0014/24 prac.odev,obuv Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ľubica s.r.o. 50982516 625,39 € 19.01.2024 11.02.2024 Faktúra
DFBV/0091/18 Toner,18ks,valec4ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 1 179,18 € 14.05.2018 17.05.2018 Faktúra