Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0095/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 064,26 € | 16.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 812,75 € | 13.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 090,00 € | 01.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | teplo 3/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 540,00 € | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | teplo 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 210,00 € | 01.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/22 | teplo 12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 050,00 € | 02.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/22 | teplo 11/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 320,00 € | 01.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/22 | teplo 10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 390,00 € | 01.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/19 | tep.energia 8/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 550,00 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/23 | teplo 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 530,00 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/24 | teplo 1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 18 814,13 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0038/24 | teplo 2/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 15 310,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0252/22 | vodoinštalácia-havarijný stav | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 318,00 € | 26.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/22 | školenie-novela zákona | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KANTORKA. n.o. | 45740313 | 39,00 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
VO/0061/22 | školenie-novela zákona | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KANTORKA. n.o. | 45740313 | 39,00 € | 20.05.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
02052018 | Zmluva č. 1/2018 o nájme nebytového priestoru | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Roman Lauček - RL production | 41335953 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 02.05.2018 | 03.05.2018 | 02.05.2018 | Mgr. juraj Droba, MBA, MA, predseda BSK, Mgr. Katarína Morvayová, riaditeľka školy | Zmluva | ||
DFBV/0274/21 | výmena opotrebovaných podl.krytín-havarijný stav | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stavro-Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 990,00 € | 15.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0067/21 | výmena opotrebovaných podl.krytín-havarijný stav | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stavro-Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 990,00 € | 14.12.2021 | 28.01.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0021/24 | pokročilé funkcie Edupage | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Uni Kredit n.o. | 42000726 | 2 376,00 € | 03.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0078/17 | rozhodovanie futbalových zápasov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | BEST TEAM s.r.o. | 47621401 | 60,00 € | 10.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra |