Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5454
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0220/21 | bioodpad 9/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,48 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/22 | bioodpad 9/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 13.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/23 | bioodpad 9/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 77,76 € | 04.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/23 | BOZP a PO | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 72,00 € | 01.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0150/19 | brav.kare | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 217,36 € | 10.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0148/19 | brav.pliecko,hov.zadne,brat.parky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 244,42 € | 10.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0437/17 | brokolica, tekvica, cukor práškový, múka sojová | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 206,77 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/19 | broskyne polené lúpané,maslo,smotana | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 557,40 € | 06.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0241/19 | broskyne, salat | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 149,30 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
VO/0035/20 | brúsenie parkiet, montáž PVC | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V.P. RENT, s. r. o. | 44097492 | 2 442,00 € | 13.07.2020 | 24.08.2020 | Objednávka | |||||
DFSJ/0265/18 | bryndzové pirohy,tekvica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 387,23 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0372/17 | Bulgur extra,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 212,96 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0436/17 | bulgur, ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 149,40 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0262/17 | bulgur,ryža,šošovica,kečuo,cicer, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 578,02 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/17 | bulgur,tehla family | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 151,96 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0150/17 | burgur,rama,cvikla | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 265,53 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0422/17 | čaj malina,jablko-hruška | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 182,62 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0382/17 | čaj promo,med kvetový,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 241,75 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0087/18 | čaj, cestoviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 116,74 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0276/19 | caj, hrstkova zmes, paradajky lupane | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 314,43 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra |