Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0186/17 | zemiaky,šalát,paprika,banány | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 253,04 € | 27.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0207/19 | zemiaky,salat | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 169,54 € | 24.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0033/17 | zemiaky,rama,chren | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 786,87 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0057/17 | zemiaky,pomaranče | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 324,02 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0398/17 | zemiaky,karfiol,chren,pomaranče | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 915,12 € | 23.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0260/17 | zemiaky,kapusta,marhule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 642,67 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/17 | zemiaky,kapusta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 317,42 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0031/17 | zemiaky,kapusta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 270,88 € | 25.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0234/17 | zemiaky,kaleráb,jahodycibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 876,38 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0155/19 | zemiaky,hrusky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 368,71 € | 14.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0037/18 | zemiaky,cuketa paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 472,81 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0105/19 | zemiaky,citróny,cesnak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 219,42 € | 02.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0124/17 | zemiaky,cibuľa,uhorky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 154,26 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0204/17 | zemiaky,cibuľa,mrkva,kiwi,uhorky,paprika,jablka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 483,09 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0308/17 | zemiaky,cibuľa,jablka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 252,44 € | 19.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0182/19 | zemiaky,cibula | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 71,23 € | 03.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0123/18 | zemiaky, šalát, banány | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 658,69 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0174/18 | zemiaky, reďkovka, rajčiny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 106,78 € | 23.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0290/19 | zemiaky, kalerab | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 137,89 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0185/18 | zemiaky, jahody | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 904,79 € | 31.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra |